|
![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
衡阳市图书馆2021年部门预算和“三公”经费预算说明 |
![]() |
||
发布日期:2021-03-02 15:46:52 浏览次数:
衡阳市图书馆 2021年部门预算和“三公”经费预算说明 部门预算公开信息目录 一、部门职能职责 二、机构设置 三、部门收支概况 (一)收入预算 (二)支出预算 (三)机关运行经费安排情况 (四)政府采购预算 (五)国有资产占有情况说明 (六)预算绩效目标说明 (七)“三公”等经费预算说明 (八)其他事项 四、名词解释 五、部门预算公开表格目录 六、公开表格附件 一、 部门职能职责 负责图书、期刊等各类文献的采集、整理、加工、保存与流通;作为公共文化服务的主阵地,零门槛、无障碍免费开放;举办讲座、阅读推广、开展读者活动;作为地方信息中心,承担本市文化信息资源数字化、地方文献数字化以及馆藏文献数字化;主导全市公共图书馆工作、公共数字文化工程建设,统筹总分馆建设,对各级分馆、各级各类图书馆室进行业务指导等;承担与本业务有关的图书、期刊、资料编辑出版。 二、机构设置 衡阳市图书馆系公益一类事业单位,有全额拨款事业编制59人,现有在职人数49人,离休干部1人,退休33人。单位内设办公室、报刊部、借阅部、采编部、数字服务部、阅读推广部和特色文献部。 三、部门收支概况 (一)收入预算:2021年年初预算收入885.11万元,其中,一般公共预算拨款856.11万元。 (二)支出预算:2021年年初预算支出885.11万元,其中,一般公共服务支出210.65万元,社会保障和就业支出674.46万元。 具体安排如下: 基本支出:2021年年初预算数为744.11万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。 项目支出:141万。 预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为885.11万元,比上年增加3.74万元,主要原因人员增加,人员经费增加。 (四)政府采购预算:2021年年初预算数为100万元:图书采购经费100万 (五)国有资产占有情况说明:截止2021年1月1日,本部门共有办公及业务用房7813平方米;车辆0辆, (六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为885.11万元,其中,基本支出744.11万元,项目支出141万元。 (七)“三公”等经费预算:2021年“三公”经费预算数5万元,其中:公务接待费5万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。 四、名词解释: 1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 五、部门预算公开表格目录 表一:部门收支总表 表二:部门收入总表 表三:部门支出总表 表四:财政拨款收支表 表五:一般公共预算支出表 表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目) 表七:一般预算基本支出(政府经济科目) 表八:政府性基金表 表九:三公经费预算表 表十:部门整体支出绩效申报表 表十一:市级专项资金预算绩效目标汇总表 表十二:市级专项资金支出方向绩效目标表 |
![]() |
||
![]() |